你好,事业单位2017年从基本户垫付供热改造费473508.90.今年财政拨付到零余额一个5000一个468600.共计473600.比其他应收款多出来91.1怎么处理?款项是项目支出,性质分类是资本性支出。得怎么把其他应收款的账平一下?
欢呼的项链
于2019-07-01 05:06 发布 753次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
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你好!
借:银行存款473600
贷:零余额账户用款额度91.1
其他应收款473508.9
2019-07-01 05:12:00

不合适的,最好专款专用吧
2018-05-31 11:02:02

您好,借:营业外支出 贷:其他应收款
2025-01-10 10:44:45

学员您好,是借记或贷记“其他应收款的
2022-06-10 17:54:02

如果说这个你确定不了是什么原因发生了,你就把它转到以前年度损益调整。
2022-04-07 11:45:04
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