请问我公司4月份收到对方的增值税专用发票,且当月就认证了,做了进项税。现在他们说票开错了,要求我们退回,他们重开,请问我们需要在税务局做何处理?怎么做进项税转出?需要打印什么资料?谢谢!
慧慧
于2019-07-01 08:00 发布 1106次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-07-01 08:01
您好
现在您在开票系统里申请开具红字发票信息表 然后把红字发票信息表编码给对方 对方开具红字发票 然后申报的时候填附表二做进项税额转出处理
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老师这是劳务公司的征税方式对吗
2021-03-22 14:23:09
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请问我们还需要去税局现场处理吗?应该直接在系统上操作就行了,是吧?
2019-07-01 08:12:31
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借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税
2019-08-01 10:43:53
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您好!不能抵扣。
2016-11-19 09:12:52
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可以查询一年时间的吗
2021-04-13 17:28:33
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慧慧 追问
2019-07-01 08:12
bamboo老师 解答
2019-07-01 08:12