老师,税控盘维护费,入账分录,借应交税费应交增值税减免税款,贷银行存款,现在月末结转的时候是不是和进项税一样,直接转到贷方。借方是应交税费应交增值税转出未交增值税?
童童菇
于2019-07-01 09:45 发布 1446次浏览
- 送心意
月月老师
职称: 中级会计师
2019-07-01 09:45
你好,
借:管理费用
贷:银行存款
借:应交税金—增值税
贷:管理费用
相关问题讨论
您应该是小规模纳税人吧?
2019-09-12 11:08:28
这个科目配置是正确的,但是可能会存在其他不同的记账方式。比如,当有增值税减免时,第一贷方可以直接通过“其他收益”来记账,而不是通过“应交增值税-转出未交增值税”来记账。
2023-03-27 10:29:26
你好,
如果是期末结转增值税分录,是对的。
2020-07-13 15:58:48
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额
2020-07-13 15:59:54
您好!是的。就是这样的。
2018-06-29 16:13:24
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