老师,涉及外币时,开据发票按发票上汇率入帐,次月收到货款,按上月发票上汇率下帐,请问有问题吗,但月底外币笔数多 了,会出现本位币与原币汇率,与实际汇率相差很大的情况,,请问这种做帐方式有问题吗,有什么问题,正确该 如何做帐。我个人觉按这种方式就算出算汇总损溢也不应该想差那么大的。请问正确的做帐方式是怎么的呢
红豆
于2019-07-01 11:18 发布 2992次浏览
- 送心意
三宝老师
职称: 高级会计师,税务师
2019-07-01 11:20
1、本月收到货款,按本月汇率入账,汇率差异计入汇兑损益
2、如果每月调整汇兑损益,差额不会很大
3、是否正确不是看绝对金额,是看调整汇兑损益前的账面汇率
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2、如果每月调整汇兑损益,差额不会很大
3、是否正确不是看绝对金额,是看调整汇兑损益前的账面汇率
2019-07-01 11:20:51
同学,你好,来发票先对原来的暂估入账做红字冲销,然后根据发票再做账务处理
2020-04-28 06:23:03
你好,按实际付款来做就可以了。
2022-03-14 10:51:16
你好!按规定应该是视同销售,
2016-07-20 13:28:43
你好,现在就借库存商品,贷预收账款就可以,销售后,结转成本借主营业务收入,贷库存商品,但是因为没有发票,税务局不承认,所以年底汇算清缴要调整增利润,这样就可以啦,明白了吗?
2016-10-12 20:26:02
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