老师,我们公司在5月份收到一笔预收款50万元。但是当月没有开票,是不是6月份申报的时候也要按照50万缴纳增值税。假设6月开票,并且只有这一次开票,那么7月申报我就不用在再交增值税了是吗
1312358056
于2019-07-01 14:15 发布 801次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-07-01 14:16
你五月份确认收入了吗
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你好!
可以的
2018-12-05 08:02:03
你好,为负数作为留抵税额可以在下期继续抵扣
2018-05-15 14:29:06
你好,学员,这个是按照3%填写的
2023-10-15 12:06:02
你好,开出去发票的时候纳税
2021-10-20 11:00:18
你好,需要把2月多缴纳的填写在申报表中
2021-03-15 10:05:36
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