送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2019-07-01 14:53

你好,1  工作需要可以借管理费用-差旅费  贷银行存款或者其他应付款  上下班的借应付职工薪酬-福利费    贷银行存款或者其他应付款,不过如果上下班金额不是特别大,可以和工作需要合并一起做管理费用-差旅费   2,计入应付职工薪酬-福利费的这部分,还要做借管理费用-福利费   贷应付职工薪酬-福利费

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你好,1 工作需要可以借管理费用-差旅费 贷银行存款或者其他应付款 上下班的借应付职工薪酬-福利费 贷银行存款或者其他应付款,不过如果上下班金额不是特别大,可以和工作需要合并一起做管理费用-差旅费 2,计入应付职工薪酬-福利费的这部分,还要做借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-福利费
2019-07-01 14:53:28
具体的研发都是A公司进行 a公司开具发票给你们 你们只需要计入研发支出-xx项目-委托研发科目
2020-04-22 10:46:40
您好,不可以把19年度的发票做在18年度的,根据合同确实是18的费用,你可以18年预提,19年再红冲,按发票入账
2019-01-10 12:16:09
你好同学,待摊费用也是需要发票的。最好是能取得发票。
2019-10-30 19:26:31
你好,实际发生的费用是计入你们的主营成本, 演出的对方要开发票,其他的费用同样计入主营业务成本!因为这是你们的业务开支!
2021-11-05 14:35:47
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