送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-07-01 17:01

你好,你可以做无票购进分录,汇算清缴对折旧做纳税调增处理
借;固定资产,贷;银行存款等科目

點、 追问

2019-07-01 17:06

老师,发票是第二个月收到的,款是5月支付,发票是6月份收到并抵扣的,这样也是借:固定资产 贷:银行存款 吗?

邹老师 解答

2019-07-01 17:16

你好
5月份,借预付账款,贷;银行存款
6月份,借;固定资产,应交税费(进项税额),贷;预付账款

上传图片  
相关问题讨论
公司购买办公室  200万分三期付款  21年11月付50万  22年2月付50万  22年3月收到50万发票
2023-03-29 11:54:53
付款时,计入应付账款,无法入固定资产。
2019-07-07 10:14:40
你好,你可以做无票购进分录,汇算清缴对折旧做纳税调增处理 借;固定资产,贷;银行存款等科目
2019-07-01 17:01:11
你好,固定资产存在先到货未付款未收到发票的情况可以这样做分录 借;固定资产,贷;应付账款——暂估
2019-10-14 18:55:50
你好,你所指的是什么账务处理
2019-03-30 21:12:34
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...