- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
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公司购买办公室 200万分三期付款 21年11月付50万 22年2月付50万 22年3月收到50万发票
2023-03-29 11:54:53
你好,固定资产存在先到货未付款未收到发票的情况可以这样做分录
借;固定资产,贷;应付账款——暂估
2019-10-14 18:55:50
付款时,计入应付账款,无法入固定资产。
2019-07-07 10:14:40
你好,你可以做无票购进分录,汇算清缴对折旧做纳税调增处理
借;固定资产,贷;银行存款等科目
2019-07-01 17:01:11
你好,你所指的是什么账务处理
2019-03-30 21:12:34
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