请问老师,应付工资二级科目提取和发放如何调平?计提和发放工资时如何应用这两个二级科目?
木子
于2016-01-23 21:05 发布 1138次浏览
- 送心意
刘老师
职称: 注册会计师
2016-01-23 21:54
1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应付款(个人部分)
贷:库存现金/银行存款
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款
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借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应付款(个人部分)
贷:库存现金/银行存款
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款
2016-01-23 21:54:29
借;应付职工薪酬——工资 贷;银行存款
2017-06-20 21:23:57
你好
代收代付的吗
2020-08-19 16:02:34
工厂用水电,按车间计入制造费用——水电费,按管理部门用的水电计入管理费用——水电,对于物业管理费,计入管理费用——物业管理费用,对于清洁费,计入管理费用——卫生费
2017-08-06 20:08:26
你是说计算个税的时候,这个尾数还需要计算吗?你参照实际发生的计算,尾数不用处理。
2020-01-22 16:45:37
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