你好 我想问5月所属期确认了2万未开票收入 6月开了1万发票就是未开票收入2万里的 7月初申报6月所属期可以在1万发票的后面的未开票收入填负数吗?6月的账咋做会计分录
余生都是你
于2019-07-02 10:38 发布 882次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-07-02 10:41
是的
未开具发票填写负数
借应收1万贷主营业务收入应交税费
借应收-1贷主营业务收入负数应交税费负数
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是的
未开具发票填写负数
借应收1万贷主营业务收入应交税费
借应收-1贷主营业务收入负数应交税费负数
2019-07-02 10:41:06
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提取奖金时
借:管理费用--奖金 (表示管理部门)
借:营业费用--奖金 (表示销售部门)
贷:应付职工薪酬 -工资(奖金)2、发放时借:应付职工薪酬-工资(奖金)
贷:应交税费--个人所得税
贷:库存现金/银行存款
2020-05-07 10:34:18
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你好 看下老师给你发的图片 申报不需要写会计分录
2019-01-18 11:03:52
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你好,当时申报无票收入时没有做处理收入处理是吗
2022-01-06 07:39:35
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申报表就直接按照你实际销售额填写的附表一 3%的栏次
2020-04-20 11:10:55
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余生都是你 追问
2019-07-02 10:46
郭老师 解答
2019-07-02 10:49