送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-07-02 10:58

您好
借:管理费用——单位社保费
贷:应付职工薪酬——单位社保费
借:应付职工薪酬——单位社保费
其他应收款——个人社保费
贷:银行存款

花开半夏 追问

2019-07-02 11:01

要做两个分录吗?那直接一个分录可以吗?借  管理费用  社保费   其他应收款   贷  银行存款

bamboo老师 解答

2019-07-02 11:01

应该通过应付职工薪酬科目走账

花开半夏 追问

2019-07-02 11:03

好吧!谢谢了!

bamboo老师 解答

2019-07-02 11:04

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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你好,可以这样做的了
2019-02-13 11:59:51
计提工资 借:管理费用 (工资+个人部分社保) 贷:应付职工薪酬 发放工资时 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 (个人部分社保 贷:应交税金-个税( 贷:银行存款 缴纳社保 借:管理费用-社保 借:其他应收款-个人部分社保 贷:银行存款
2019-03-05 15:03:40
您好,公司交社保时,借;其他应收款-员工姓名,2000元,贷;现金或者银行存款,2000元,收到员工款时,借;现金或者银行存款,1500元,贷:其他应收款-员工姓名,1500元。
2018-05-05 15:22:49
同学你好 退回来的计入其他货币资金
2022-03-09 10:07:46
您好 借:应付职工薪酬-单位社保费 其他应收款-个人社保费 贷:银行存款
2020-01-09 12:28:53
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