老师中途建账,在途数量要放在期初库存里吗? 问
您好,要的,这个要放到期初库存里 答
老师,你好!我们是商场的物业公司,客人来我们商场购 问
您好,你们先赔偿,借营业外支出1000 贷银行存款1000 你们收到赔偿,借银行存款500 贷营业外支出500 答
老师,通过对公账户发放给法人的工资怎么做账 问
你好,这个借应付职工薪酬贷,银行存款。 答
老师,我们总经办购买衣架并且算总经办费用了,进货 问
你做的不太对 总经办购入衣架时,按进货价入账: 借:管理费用——总经办 3 贷:银行存款(或库存现金等) 3 将衣架调给店铺,按调出价核算: 借:管理费用——店铺 3.5 贷:管理费用——总经办 3 贷:其他业务收入(或者冲减管理费用中体现价差) 0.5 如果公司对于这种内部物资转移不单独核算收入,倾向于冲减管理费用来体现价差,那么贷方也可以是 “管理费用——价差(或其他合适二级科目)” 0.5 。 答
老师想问一下,我司卖出二手车给个人,通过二手车市 问
你好,你是需要的,你要按照你自己适用的税率来,跟二手车市场的发票没什么关系。 答

老师,收到购进研发辅材料发票时可以直接这样做账吗?借:研发支出~直接投入 贷:银行存款或现金
答: 您好 可以这样账务处理
老师,收到购进研发辅材料发票时可以直接这样做账吗?借:研发支出~直接投入 贷:银行存款
答: 你好,应该先做一下原材料,再转入研发支出
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
邹老师,您好,其他老师不要答哦付款了借应付账款 暂估 贷银行存款次月,货来了 借原材料贷应付账款 暂估 借研发支出 贷原材料 附件:入库单据,领料单票来了借原材料负数 贷应付账款 暂估 负数 借研发支出 负数 贷原材料 负数 再根据发票 借 原材料 应交税费 贷 应付账款 借 研发支出 贷 原材料 这样的分录对吗
答: 你好 付款,借;预付账款,贷;银行存款 次月,货来了 借原材料,贷应付账款 暂估 领用,借研发支出, 贷原材料 发票来了,冲销暂估,借;应付账款 暂估 ,贷;原材料 根据发票入账,借;原材料 应交税费 贷 ;预付账款


田螺小菇凉 追问
2019-07-02 15:15
bamboo老师 解答
2019-07-02 15:17
田螺小菇凉 追问
2019-07-02 15:18
bamboo老师 解答
2019-07-02 15:23
田螺小菇凉 追问
2019-07-02 15:29
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2019-07-02 15:34
田螺小菇凉 追问
2019-07-02 15:41
bamboo老师 解答
2019-07-02 15:47
田螺小菇凉 追问
2019-07-02 15:54
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2019-07-02 15:56
田螺小菇凉 追问
2019-07-02 15:58
bamboo老师 解答
2019-07-02 16:03