公司是小规模,做医疗器械的商贸公司,接手的别人公司,只做了法人变更,3月份账面显示应收账款,应付账款,其他应付款,库存商品等都有数据,而实际只有应收账款,还是代为前公司收取,请问一下这笔钱收回后还款日应该如何做账?其他账实不符的科目应该怎样调整?另外,信息科技公司,没有原始凭证可以暂估入账吗?
毛兜兜
于2019-07-02 15:56 发布 654次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
相关问题讨论

你好,代收的收到后计入其他应付款,没有原始凭证是真实发生的费用可以暂估入账
2019-07-02 16:42:37

可以,可以先预估入账,暂时做到其他应付款,但是外帐是不用预估的,等发票来了再做
2016-01-09 12:23:39

借钱的时候写个收据,借出去的时候写个借据
2017-01-09 11:38:42

您好,您的意思是付的货款吗,应该有付款单据
2020-04-19 14:49:59

您好!最好做个合同,然后连同汇款单一起。
2016-04-21 11:37:06
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