- 送心意
汪晨老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2019-07-02 17:33
你好,扣掉的旷工的款,计入应发工资里。计提 借 管理费用-工资 贷 应付职工薪酬-工资
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2019-07-02 17:33:10
借管理费用开办费 贷应付职工薪酬
2016-09-06 16:40:01
筹建期长的入长期待摊费用,短的直接入管理费用,借:管理费用 贷:应付职工薪酬 发放,借:应付职工薪酬 贷:现金或银行存款
2016-09-06 16:31:49
你好 借库存商品/原材料贷银行存款等
2020-02-15 17:15:09
这笔分录是结转增值税的,就是将销项进项全部结转至转出未交增值税里面,然后将转出未交增值税结转至应交税费--未交增值税
2017-05-16 16:39:22
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路过 追问
2019-07-02 17:37
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2019-07-02 17:54