老师,请问我们公司去年给另一个公司转了一万的会议费,对方一直没有给开发票,当时是计入预付账款了,现在确认发票开不了,请问这种情况下如何做账务处理?
石竹
于2019-07-03 13:54 发布 752次浏览
- 送心意
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
2019-07-03 13:55
你好,可以处理为借:管理费用-会议费
贷:预付账款
汇算清缴时调增处理
相关问题讨论
你好,可以处理为借:管理费用-会议费
贷:预付账款
汇算清缴时调增处理
2019-07-03 13:55:34
0.2不要了吧,不要的话收入少做0.2,直接把预付冲平。客户还会给的话,就把预付冲掉,0.2挂应收账款。
2018-09-07 15:49:57
你好,现在收到这个设备了吗?设备是自己用的吗?
2023-10-14 09:06:08
预付的不开票,等他会议结束实际消费了再开
2019-07-14 13:48:09
可以你这个高防费是啥,借xx费用贷预付账款就可以
2019-01-26 14:11:17
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石竹 追问
2019-07-03 14:05
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2019-07-03 14:32