请问,别人委托我方加工砂石成品砂石,我方又委托别人加工成品砂石,没有运输费,原材料什么的。同一个场地地加工。加工费以客户过磅拉走数据结算。 月底支付加工费怎么做账呢?要付未付的怎么做账呢
金子石头
于2019-07-03 14:34 发布 912次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2019-07-03 14:57
您好,您给别人收加工费,应该是开具加工费发票,借银行存款贷主营业务收入-应交税费-应交增值税,然后您还需要给别人加工费,这是您的成本,您需要让别人给您开加工费发票,借主营业务成本进项税额贷应付账款(这是应付未付的),以后实际支付的是时候,借应付账款贷银行存款
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