您好,请问我有一张报关单是申报日期18年12月份的,19年1月开的出口发票但现在还没有采集出口免抵退申报,是不是得转内销,转内销申报增值税那些又怎么处理?谢谢
火星上的树叶
于2019-07-03 14:48 发布 894次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
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同学你好
差别很大吗?最好是一致的哦,不然不能,
转内销
2020-10-22 11:14:33

您好,不一定需要转内销,就是可以申请免税但是不可以退税
2019-07-03 14:51:09

你好,第六行只是免抵退税的计税金额,与单证齐全无关。最大的可能,增值税申报表有问题。建议核对本表的第四行与增值税申报表第七行是否一致。
2017-12-21 14:51:31

您好同学
对的,您的理解是对的。
分录,我们用的是一系列的分录,我全写出来。
销售收入:
借:银行存款、应收账款或预收账款--XXX
贷:主营业务收入--出口销售
结转成本:
借:主营业务成本--出口销售
贷:库存商品--XXX
不可退税部分转成本:
借:主营业务成本--出口销售
贷: 应交税费-应交增值税(进项税转出)
出口退税:
借:其他应收款-出口退税或应收出口退税
贷:应交税金-应交增值税(出口退税)
2019-07-02 14:34:56

先申报增值税后再推送出口退税
不能转到,需要自己填写
2019-01-04 15:38:35
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