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liyuzhu珠
于2019-07-03 17:02 发布 913次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-07-03 17:03
你好,你是指反结账回来做更正吗?
liyuzhu珠 追问
2019-07-03 17:04
是的,6月份我也做了,可是还没结帐,怎么弄?
2019-07-03 17:06
我是,本来应该计应收帐款,我计到其他应收款,是什么修改回来呢?请指
点
2019-07-03 17:12
请指示,谢谢
2019-07-03 17:15
原来计,借:银行存款,贷:其他应收款。现在改回更正借:银行存款,贷:应收帐款才对,啥整,请老师指
2019-07-03 17:16
指点,谢谢
邹老师 解答
2019-07-03 17:22
你好,可以这样做调整分录借;其他应收款,贷;应收帐款
2019-07-03 17:23
在6月份做吗?
2019-07-03 17:27
你好,在发现之前有错误的月份做这个分录
2019-07-03 17:29
那已经结帐了,要反结帐回来吗?
2019-07-03 17:38
你好,可以在现在补做上面 调整分录也可以反结账到当月直接把错误分录改成正确的,然后保存就是了
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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2019-07-03 17:04
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