- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-07-03 20:32
你有发生就计提,没有不用的
借费用-福利费贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬贷银存
相关问题讨论
你好,支付工资时,借应付职工薪酬--工资,贷银行存款,其他应付款--爱心基金
2020-03-25 23:31:31
你好 计提:借管理费用-福利费4000贷应付职工薪酬-福利费4000 支付:借应付职工薪酬-福利费 4000 贷银行存款4000
2020-02-17 17:21:28
借:业务活动费用 贷:应付职工薪酬
2019-04-29 09:47:08
之前分录不变,金额是负数,借管理费用负数,贷应付职工薪酬负数。
2020-01-02 16:03:41
你好,借:管理费用--福利费 贷:库存现金等,按工资总额的14%进行税前扣除
2018-05-22 11:46:22
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邓满媛 追问
2019-07-03 20:33
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2019-07-03 20:51