送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-02-17 17:21

你好   计提:借管理费用-福利费4000贷应付职工薪酬-福利费4000   支付:借应付职工薪酬-福利费 4000 贷银行存款4000

谦让的黑猫 追问

2020-02-17 17:24

如果实际发生能不能不计提呢,计提是什么意思呢?

meizi老师 解答

2020-02-17 17:25

你好 需要计提的。   规定是为了员工支出的部分 需要走应付职工薪酬科目过渡的   计提到成本或者费用   走应付职工薪酬过渡体现

谦让的黑猫 追问

2020-02-17 17:25

现在不是按照工资总额14%计提啦

meizi老师 解答

2020-02-17 17:26

你好    实际工作中 没有发生是不做计提的。 实际是发生了支出出去;在补计提到成本费用。   不是提前在月就按这个扣除标准14%来计提。

谦让的黑猫 追问

2020-02-17 17:29

老师,可不可以直接做管理费用福利费,贷现金。如果这样直接做,跟计提有什么区别啊

meizi老师 解答

2020-02-17 17:29

你好   那你就违背会计准则做账原则了。 规定是需要走应付职工薪酬过渡处理账务的。

谦让的黑猫 追问

2020-02-17 17:34

好的,谢谢老师,工会经费计提是按照工资的2%计提吧

meizi老师 解答

2020-02-17 17:36

嗯 是的 按你应发工资总额的2%来计提的。

谦让的黑猫 追问

2020-02-17 18:42

好的,谢谢,明白了

meizi老师 解答

2020-02-17 18:43

不客气 帮到你就好 满意请给予评价

上传图片  
相关问题讨论
你好,支付工资时,借应付职工薪酬--工资,贷银行存款,其他应付款--爱心基金
2020-03-25 23:31:31
你好 计提:借管理费用-福利费4000贷应付职工薪酬-福利费4000 支付:借应付职工薪酬-福利费 4000 贷银行存款4000
2020-02-17 17:21:28
借:业务活动费用 贷:应付职工薪酬
2019-04-29 09:47:08
之前分录不变,金额是负数,借管理费用负数,贷应付职工薪酬负数。
2020-01-02 16:03:41
你好,借:管理费用--福利费 贷:库存现金等,按工资总额的14%进行税前扣除
2018-05-22 11:46:22
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...