APP下载
谦让的黑猫
于2020-02-17 17:20 发布 1180次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-02-17 17:21
你好 计提:借管理费用-福利费4000贷应付职工薪酬-福利费4000 支付:借应付职工薪酬-福利费 4000 贷银行存款4000
谦让的黑猫 追问
2020-02-17 17:24
如果实际发生能不能不计提呢,计提是什么意思呢?
meizi老师 解答
2020-02-17 17:25
你好 需要计提的。 规定是为了员工支出的部分 需要走应付职工薪酬科目过渡的 计提到成本或者费用 走应付职工薪酬过渡体现
现在不是按照工资总额14%计提啦
2020-02-17 17:26
你好 实际工作中 没有发生是不做计提的。 实际是发生了支出出去;在补计提到成本费用。 不是提前在月就按这个扣除标准14%来计提。
2020-02-17 17:29
老师,可不可以直接做管理费用福利费,贷现金。如果这样直接做,跟计提有什么区别啊
你好 那你就违背会计准则做账原则了。 规定是需要走应付职工薪酬过渡处理账务的。
2020-02-17 17:34
好的,谢谢老师,工会经费计提是按照工资的2%计提吧
2020-02-17 17:36
嗯 是的 按你应发工资总额的2%来计提的。
2020-02-17 18:42
好的,谢谢,明白了
2020-02-17 18:43
不客气 帮到你就好 满意请给予评价
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。
meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
★ 4.99 解题: 317621 个
应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)
谦让的黑猫 追问
2020-02-17 17:24
meizi老师 解答
2020-02-17 17:25
谦让的黑猫 追问
2020-02-17 17:25
meizi老师 解答
2020-02-17 17:26
谦让的黑猫 追问
2020-02-17 17:29
meizi老师 解答
2020-02-17 17:29
谦让的黑猫 追问
2020-02-17 17:34
meizi老师 解答
2020-02-17 17:36
谦让的黑猫 追问
2020-02-17 18:42
meizi老师 解答
2020-02-17 18:43