我请问2018年12月购材料,是装饰公司小规模,票也未开款未付,我当时做的借: 原财料48000,贷应付账款(暂估价),材料月底已用完,借工程施工48000,贷原材料48000,已结转借主营业务成本48000,贷工程施工48000,现在发票来了,款也转了,请问怎么做分录
hyqq007
于2019-07-04 08:46 发布 682次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-07-04 08:47
您好
如果没有金额差异的话
借:应付账款(暂估价)
贷:应付账款
相关问题讨论
没问题,没问题,可以这么做分录。
2021-08-18 09:10:32
借 主营业务成本 贷 银行存款
小规模不可以抵扣进项税额的
2018-12-25 10:21:07
你好!操作是可以这样,但是不规范
2020-04-15 17:22:55
您好, 您好,两种处理方法都行,如果做分录,可以借:主营业务成本,借:主营业务成本,负数。
2017-04-06 23:17:27
您好,两种处理方法都行,如果做分录,可以借:主营业务成本,借:主营业务成本,负数。
2017-04-06 23:16:19
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bamboo老师 解答
2019-07-04 08:47