送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-04-06 23:17

老师那两种方法,我现在是收到发票了,我不明白你的的方法,能详细说明吗

鱼儿 追问

2017-04-06 23:22

但是发票日期是3月的可以贴在12月吗

王雁鸣老师 解答

2017-04-06 23:16

您好,两种处理方法都行,如果做分录,可以借:主营业务成本,借:主营业务成本,负数。

王雁鸣老师 解答

2017-04-06 23:21

您好,可以在现在的月分做分录,借:主营业务成本,正数,借:主营业务成本,负数。 可以不要做分录,直接把发票贴到前面12月的分录里面。这两种方法。

王雁鸣老师 解答

2017-04-06 23:23

您好,可以的。在发票上备注一下即可。

上传图片  
相关问题讨论
没问题,没问题,可以这么做分录。
2021-08-18 09:10:32
借 主营业务成本 贷 银行存款 小规模不可以抵扣进项税额的
2018-12-25 10:21:07
你好!操作是可以这样,但是不规范
2020-04-15 17:22:55
你好,你看一下是不是你们没有入库直接做了销售。
2022-01-11 10:18:51
你好 1 可以一次计入成本的。 2 是的 分录是正确的。
2020-07-12 11:34:18
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...