送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-07-04 09:51

你好,具体是什么税款?
今年的税款是不需要通过以前年度损益调整科目核算的

谨慎的面包 追问

2019-07-04 09:53

纳税评估补交的增值税税款,应该怎么做分录

邹老师 解答

2019-07-04 10:00

你好,借;应交税费——应交增值税,贷;银行存款

谨慎的面包 追问

2019-07-04 10:10

应交税费-应交增值税是要做未开票收入吗?

邹老师 解答

2019-07-04 10:18

你好,需要做未开票收入处理的 ,否则应交税费——应交增值税期末余额就是负数了

谨慎的面包 追问

2019-07-04 11:02

那申报的时候表一我做未开票收入的数是填写在未开票收入里还是纳税检查调整里

邹老师 解答

2019-07-04 11:12

你好,是填写在 纳税检查调整里面的

上传图片  
相关问题讨论
你好,具体是什么税款? 今年的税款是不需要通过以前年度损益调整科目核算的
2019-07-04 09:51:41
您好,这个是允许的
2022-01-05 12:33:07
你好 ; 那也是走以前年度损益调整来调整 损益科目的 。 不是直接 红冲在重新做的
2021-11-11 12:29:40
跨年度调整损益类科目会使用到以前年度损益调整这个科目。
2021-09-02 13:50:28
你好,以前年度损益调整做的是修改以前年度损益类科目产生的错误,待处理财产损溢是有存货等盘盈盘亏的账务处理。
2020-07-17 18:53:32
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...