我们单位今年补交的3月份的纳税评估增值税税款和滞纳金,应该怎么做分录,做未开票收入吗?申报的时候未开票收入在表一应该填写在未开票收入里还是纳税检查调整里
浩瀚星辰
于2019-07-04 11:05 发布 1342次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-07-04 11:06
税款缴给税务局了是吗
相关问题讨论
税款缴给税务局了是吗
2019-07-04 11:06:22
借;应交税费——应交增值税 ——某某小税种 以前年度损益调整 (印花税) 贷;银行存款
2018-11-19 17:19:27
你好 今年3月的 你少缴纳的 应该是没走收入 你做借银行存款贷主营业务收入 应交税费 借应交税费 营业外支出贷银行存款
2019-07-04 10:47:29
作为收入调整,通过以前年度损益调整
2019-06-12 17:55:57
你好 具体是什么税款 附加税的话需要补计提
2019-06-11 17:12:24
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