老师,我们单位收到对方公司给的承兑汇票抵货款(这个承兑汇票也是别家公司给他们的),这个时候我的分录是这样做吗?借:应收票据,贷:应收账款
july
于2016-01-25 17:06 发布 1010次浏览
- 送心意
刘老师
职称: 中级会计师
2016-01-25 17:09
这个时候,我们公司又把这个汇票转给另一家公司抵我们的货款,这个时候分录是这样吗?借:应付账款 贷:应付票据(还是应收票据?)
相关问题讨论
汇票到期不是你们处理了,你们只要做这两步
2019-11-21 10:29:49
您好,整个过程分录是正确的。
2020-09-23 10:59:46
是的 对的
收到承兑汇票
借:应收票据
贷:应收账款
当要退回承兑汇票
借:应收账款
贷:应收票据
2019-07-23 08:48:56
你好!因为你收到这个票据的时候就是要计入应交票据科目的啊
2019-02-21 10:47:38
解付后:
借:银行存款
贷:应收票据
货物发出开票销售
借:预收账款
贷:主营业务收入
贷:应交税金-销项税金
2018-12-26 09:51:26
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2016-01-25 17:08
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