公司今年3月份的时候买过一次承兑汇票,当时的会计是这样做的分录借: 应收票据贷:应收账款--XXX这个 应收账款--XXX 到现在都冲不掉,您说怎样处理比较好呢
菲童牛宝
于2017-01-07 15:19 发布 681次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
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汇票到期不是你们处理了,你们只要做这两步
2019-11-21 10:29:49
您好,整个过程分录是正确的。
2020-09-23 10:59:46
是的 对的
收到承兑汇票
借:应收票据
贷:应收账款
当要退回承兑汇票
借:应收账款
贷:应收票据
2019-07-23 08:48:56
你好!因为你收到这个票据的时候就是要计入应交票据科目的啊
2019-02-21 10:47:38
解付后:
借:银行存款
贷:应收票据
货物发出开票销售
借:预收账款
贷:主营业务收入
贷:应交税金-销项税金
2018-12-26 09:51:26
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