金老师,继续上个问题 有些供应商是,但有些供应商不是,对于不是的,会计分录这么做有问题吗?或者是该怎么做更好? 付款了 借应付账款 暂估 贷银行存款 次月,货来了 借原材料贷应付账款 暂估 借研发支出 贷原材料 附件:入库单据,领料单 票来了 借原材料负数 贷应付账款 暂估 负数 借研发支出 负数 贷原材料 负数 再根据发票 借 原材料 应交税费 贷 应付账款 借 研发支出 贷 原材料
ZB
于2019-07-04 22:11 发布 1072次浏览
- 送心意
答疑何老师
职称: 注册会计师
相关问题讨论
可以的,这样做就行
2019-07-04 22:27:34
你好,这个分录可以的
2019-07-01 11:09:06
您好,您支付税费是直接交税务机关?
2020-07-11 23:04:07
你好,完工之后再转到固定资产。
2022-08-08 15:02:13
你好
借 研发支出
贷银行
2021-10-13 09:45:23
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