老师,与其他公司签订协议开发仪器,之后会形成固定资产,分阶段付款,每阶段付完款后也会收到对应的发票,做账时是: 付款时,借:应付账款,贷:银行存款 收到发票时,借:研发支出,应交税费-进项税,贷:应付账款吗? 收到固定资产时,再把研发支出转到固定资产
优雅的柚子
于2022-08-08 14:55 发布 372次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-08-08 15:02
你好,完工之后再转到固定资产。
相关问题讨论
你好,这个分录可以的
2019-07-01 11:09:06
你好,完工之后再转到固定资产。
2022-08-08 15:02:13
你好
付款,借;预付账款,贷;银行存款
次月,货来了
借原材料,贷应付账款 暂估
领用,借研发支出, 贷原材料
发票来了,冲销暂估,借;应付账款 暂估 ,贷;原材料
根据发票入账,借;原材料 应交税费 贷 ;预付账款
2019-07-05 15:13:48
你好,定额发票是没有进项税额可供抵扣的,其他的是正确的
2018-11-15 15:56:21
同学你好
要付出去才可以的
不付了就计入营业外收入
借其他应付款
贷银行存款/营业外收入
2020-12-31 09:50:27
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郭老师 解答
2022-08-08 15:02