送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-07-05 09:56

你好  另外2000是为什么不发 不发为什么要计提4000

柠檬水 追问

2019-07-05 10:21

老师:他是月中来上班的

柠檬水 追问

2019-07-05 10:24

类似于有些工资3500元,但是他中间有请假的,这个计提的时候还是3500,发放的时候有可能是3000元,这个中间差500元怎么做账?报个税的时候是按应发工资报,还是实发的报呢?

meizi老师 解答

2019-07-05 10:28

你好 你实际把这些请假什么都扣除了 你在做计提 比如3500的工资 扣除请假什么的500 那么你应发3000 就计提3000  而不是计提3500

柠檬水 追问

2019-07-05 10:34

好的

meizi老师 解答

2019-07-05 10:40

嗯 好的 希望能帮到你

柠檬水 追问

2019-07-05 10:45

老师:社保6月份计提了,但实际没有交,要到7月份才能一起交,那交个税的时候是在六月份就扣吗?

meizi老师 解答

2019-07-05 10:56

你好可以的 这个你可以跟员工说下就可以的

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相关问题讨论
你好 另外2000是为什么不发 不发为什么要计提4000
2019-07-05 09:56:27
你好,借: 管理费用 负数 贷:应付职工薪酬——工资 负数
2019-12-30 18:00:53
1、是的 2、如果您实际发放的小于计提的工资,是要将差额部分反冲回来的。 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
2018-05-04 11:05:43
将多计提的工资给反冲回去就行了。
2018-03-09 16:01:23
你好,少计提就补计提,多计提了就冲销
2018-07-30 10:52:19
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