发现资产负债表中其他应收款为负数,找出错误,原来是在做社保的时候,没有将个人部分纳入,全算在公司缴纳部分里了,而计提工资的时候,又将个人部分拎出来,所以导致为负数。五月份已入账凭证:管理费用-社保 银行存款-某银行实际上应该是:管理费用-社保(公司缴纳部分) 其他应收款-社保(个人缴纳部分) 银行存款-某银行 现在已是7月份,在做6月份的账册,我可以用红字冲销法,冲销原本错误凭证,再做一张正确凭证吗?
文艺的灯泡
于2019-07-05 10:53 发布 992次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

你好,管理费用结转损益了吗
2019-04-09 10:37:06

我可以用红字冲销法,冲销原本错误凭证,再做一张正确凭证吗?
可以的
2019-07-05 10:56:36

你好!不影响,但是不符合规定
2016-07-07 20:45:47

就是明细账记得日期没有,一下好难找,现在想做平冲减管理费负债表能平吗?
2017-03-13 10:23:18

我要如何冲呢,冲管理费用吗?需要查找出正确原因
2021-12-26 17:09:27
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