送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2019-07-05 14:40

你好 正常缴纳是按50万?还是5万?

那年夏天 追问

2019-07-05 14:41

50万

那年夏天 追问

2019-07-05 14:42

当时公司还没有税控盘,是税务局代开的

答疑苏老师 解答

2019-07-05 14:45

你好 你补上少确认收入的分录 涉及损益类科目用以前年度损益调整代替就可以了

那年夏天 追问

2019-07-05 14:48

企业所得税呢

答疑苏老师 解答

2019-07-05 14:50

你好 需要补缴企业所得税的

那年夏天 追问

2019-07-05 14:57

这是我们自查发现的,当时公司自己还没能自己开发票,有没有啥办法不补缴企业所得税呢

答疑苏老师 解答

2019-07-05 15:02

你好 这个没法 你们自己不交的话 查到会罚款和缴纳滞纳金的

上传图片  
相关问题讨论
你好 正常缴纳是按50万?还是5万?
2019-07-05 14:40:55
借:应收账款 贷:未分配利润 贷: 应交税费-应交增值税(销项税额)
2024-08-07 15:31:20
增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)附列资料(二)(附加税费情况表)这张表我就不需要填写了对吧?
2023-07-12 11:30:24
您好,你们是留抵退税是吧?这样的话需要填写进项税转出
2022-05-04 15:42:28
你好 增值税 正常记在应收账款里,按含税金额开发票 附加税对方给的记营业外收入 
2022-03-08 19:45:44
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...