- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-07-05 16:02
借:XX费用 负数 贷:应付职工薪酬 负数
相关问题讨论
社保呢?
2019-11-05 15:45:24
工资分录按下面这个做就可以
2019-01-22 18:53:31
每月计提和发工资怎么做会计分录
2018-08-01 17:21:09
你好!看看这里对你有帮助 http://www.chinaacc.com/kuaijishiwu/zzjn/ni1501202653.shtml
2016-01-26 15:12:45
您好
借:管理费用-社保费
借:管理费用-工资
贷:应付职工薪酬-社保费
贷:应付职工薪酬-工资
借:应付职工薪酬-工资
贷:其他应付款-个人社保费
贷:银行存款
2022-04-04 21:08:14
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
W 追问
2019-07-05 16:05
辜老师 解答
2019-07-05 16:07