
公司每个月计提工资,年末实际发放工资与计提工资差额如何做分录
答: 你好,这个不应该有差额的,若你真的有差额,冲减计提的分录。
计提工资和发放工资怎么做分录
答: 计提借管理费用-工资/社保(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
公司老板刚开业 只有自己的社保自己的工资 那做分录时还需要按正常的发放工资和正常缴纳社保 再做计提工资和计提社保 那样的分录吗?公司和个人应交部分的社保要分吗?谢谢!
答: 是的啊


洋嘟嘟~ 追问
2022-04-04 21:11
bamboo老师 解答
2022-04-04 21:11
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2022-04-04 21:18
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2022-04-04 21:37
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2022-04-04 21:39