2016年购买机床,入账金额54700.85,2016年10月开始折旧费,2019年5对该机床改造取得发票金额48672.57,价税合计55000,取得发票时是在建工程,现在做6月的账怎么做呢?
芸芸曾
于2019-07-06 13:59 发布 690次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2019-07-06 14:37
先将固定资产原值及折旧,做固定资产转出,按净值转入在建工程,再将改造费用计入在建工程,最后完工时重新转固定资产。
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先将固定资产原值及折旧,做固定资产转出,按净值转入在建工程,再将改造费用计入在建工程,最后完工时重新转固定资产。
2019-07-06 14:37:54
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您好!可以的,在建工程验收完成,转固定资产,按照暂估金额入账并计提折旧。
2019-11-04 16:21:25
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同学好,评估公司或审计公司的出具的评估报告不能替代发票,不能税前扣除
2018-12-06 10:53:56
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你好,可以入账,但是不能税前扣除。
2023-04-19 13:46:59
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达到预定可使用状态就可以转固定资产
2020-04-14 16:15:35
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