送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-07-07 12:35

您好
购入后没有发票 根据合同签订价格 先暂估入账
借 库存商品 不含可抵扣进项税额
贷 应付账款~暂估应付账款

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您好 购入后没有发票 根据合同签订价格 先暂估入账 借 库存商品 不含可抵扣进项税额 贷 应付账款~暂估应付账款
2019-07-07 12:35:48
一、5月收到商品入库,分录是: 1、借:库存商品1000 贷:应付账款——暂估款1000 2、结转成本,分录是: 借:主营业务成本1000 贷:库存商品1000 二、6月收到发票后账务处理如下: 1、冲销上月的暂估分录 借:库存商品-1000 贷:应付账款——暂估款-1000 2、冲销上月结转成本,分录是: 借:主营业务成本-1000 贷:库存商品-1000 3、按发票的金额入账,分录是: 借:库存商品1030 贷:应付账款1030 4、结转成本,分录是: 借:主营业务成本1030 贷:库存商品1030
2021-05-29 10:41:30
一般有组建团队,研发设计费用,成员工资,都是成本
2021-11-09 10:30:47
你好同学,因为委托加工,我们就用这个金额入账所以用委托的时候是实际价,但是转为产品的时候就是按企业的计价方法了同学
2021-04-18 16:05:33
你好,上年度销售就是要做结转 借:主营业务成本 贷:库存商品 是要做这样的结转的,本年不需要调整。
2019-06-18 13:39:52
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