老师你好,在注销公司申报经营所得时弹出来的,说是 问
那么只有去大厅处理了 答
老师,我想问下,有一家装饰公司,有一张进项发票,是在 问
你好,你们自己办公用的不能做库存商品,你拿来销售的才做库存商品 你们这个是必须要入库吗? 答
老师,假如12月份开的是8、9月份的工资,申报个税时 问
你好,所属期12月份,这里面的所属期都是发放的月份 答
你好,老师,咨询一下问题:2024年12月份,我公司开具了 问
您好,合规处理更正24年汇算清缴报表,补正收入成本 答
老师好,我医院在25年2月办理了注销,同时在2月份又 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

老师,5月份的时候是收到商品入库单 做账分录借:库存商品1000,贷:应付账款-暂估款 1000 结转成本;:借:主营业务成本1000贷:库存商品1000,6月份的时候发票到了后,账务处理:借:库存商品 1030,贷:应付账款1030,红冲5月 账务处理:借:库存商品 1000,贷:应付账款-暂估1000,成本结转:借:主营业务收入 30 贷:库存商品30 这样的话,6月份不是做了一笔账务处理:借:库存商品 1030,贷:应付账款1030,那库存商品不是还是多了1000吗?
答: 一、5月收到商品入库,分录是: 1、借:库存商品1000 贷:应付账款——暂估款1000 2、结转成本,分录是: 借:主营业务成本1000 贷:库存商品1000 二、6月收到发票后账务处理如下: 1、冲销上月的暂估分录 借:库存商品-1000 贷:应付账款——暂估款-1000 2、冲销上月结转成本,分录是: 借:主营业务成本-1000 贷:库存商品-1000 3、按发票的金额入账,分录是: 借:库存商品1030 贷:应付账款1030 4、结转成本,分录是: 借:主营业务成本1030 贷:库存商品1030
老师,购进的库存商品发票没有回来,月中就不需要做任何账务处理,那商品入库的时候成本单价该怎样操作呢?要是月中这批商品又卖出去了又怎样处理卖出去的成本呢?
答: 您好 购入后没有发票 根据合同签订价格 先暂估入账 借 库存商品 不含可抵扣进项税额 贷 应付账款~暂估应付账款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师好,请教个问题,比如说上年度我做销售的时候成本增加和库存商品减少了,本年度做调整是怎么账务处理呢
答: 你好,上年度销售就是要做结转 借:主营业务成本 贷:库存商品 是要做这样的结转的,本年不需要调整。








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