送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-01-27 10:48

我没有给老师表述清楚,是建筑公司,如果按要求开的劳务发票该怎么做账?这个劳务费是要付给别人的,按说应该由劳务公司自己开票过来,我们付劳务费时,怎么做账?还有税票是做“主营业务税金及附加”吗?

熊猫公主 追问

2016-01-27 11:00

延续上述问题,开劳务发票、付劳务费时:借:工程施工-合同成本(人工费),贷:银行存款还是应该借:应付职工薪酬—劳务费,贷:银行存款?

邹老师 解答

2016-01-27 10:37

借;应收账款  1000万   贷;主营业务收入 1000万

邹老师 解答

2016-01-27 10:51

就是这样做账没错
相关税金计入营业税金及附加

邹老师 解答

2016-01-27 11:02

一般通过先计提再支付
借;工程施工-合同成本   贷;应付职工薪酬-工资
借;应付职工薪酬-工资   贷;银行存款

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相关问题讨论
借:工程施工-合同成本-xx项目-劳务费 贷:应付账款
2020-01-13 14:57:08
借;应收账款 1000万 贷;主营业务收入 1000万
2016-01-27 10:37:38
你好!你计入工程施工-合同成本-人工费 贷应付账款就可以了。
2019-09-29 11:43:02
可以的,但是不允许抵扣所得税。
2022-03-23 16:53:08
学员你好,有真实业务往来就可以开具的
2021-12-10 20:41:30
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