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熊猫公主
于2016-01-27 10:36 发布 1273次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-01-27 10:48
我没有给老师表述清楚,是建筑公司,如果按要求开的劳务发票该怎么做账?这个劳务费是要付给别人的,按说应该由劳务公司自己开票过来,我们付劳务费时,怎么做账?还有税票是做“主营业务税金及附加”吗?
熊猫公主 追问
2016-01-27 11:00
延续上述问题,开劳务发票、付劳务费时:借:工程施工-合同成本(人工费),贷:银行存款还是应该借:应付职工薪酬—劳务费,贷:银行存款?
邹老师 解答
2016-01-27 10:37
借;应收账款 1000万 贷;主营业务收入 1000万
2016-01-27 10:51
就是这样做账没错相关税金计入营业税金及附加
2016-01-27 11:02
一般通过先计提再支付借;工程施工-合同成本 贷;应付职工薪酬-工资借;应付职工薪酬-工资 贷;银行存款
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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熊猫公主 追问
2016-01-27 11:00
邹老师 解答
2016-01-27 10:37
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2016-01-27 10:51
邹老师 解答
2016-01-27 11:02