- 送心意
刘艳红老师
职称: 中级会计师
2025-02-15 15:38
借:营业外支出
贷:应交税费未交增值税
这样调平就可以了
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<p>期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 11089.47</p><p>月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 11089.47</p>
2016-07-30 22:30:40

你好,是有余额的
2017-01-17 14:46:07

你好 ; 你这个是要做结转分录吧 ? 你调账是啥意思 。 之前做错了吗?
2021-09-09 14:08:46

你好; 不平衡; 去看看是不是结转的金额 和你申报金额不一致 ;是否有尾差差异
2022-06-06 11:05:03

学员你好,每个月或者是年末将应交税费-应交增值税(销项)和应交税费-应交增值税(进项)相互结转,差额计入应交税费-应交增值税-转出未交增值税 在计提增值税时,借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 实际缴纳时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2018-01-17 11:01:04
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