送心意

刘艳红老师

职称中级会计师

2025-02-15 15:38

借:营业外支出 
贷:应交税费未交增值税 
这样调平就可以了

周晓萍 追问

2025-02-15 15:40

应付账款贷方尾差0.03怎么调整

刘艳红老师 解答

2025-02-15 15:44

借:应付账款 
贷:营业外收入

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<p>期末结转 &nbsp;借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) &nbsp;贷;应交税费-未交增值税 &nbsp;11089.47</p><p>月初扣缴 &nbsp;借;应交税费-未交增值税 &nbsp;贷;银行存款 &nbsp;11089.47</p>
2016-07-30 22:30:40
你好,是有余额的
2017-01-17 14:46:07
你好 ;  你这个是要做结转分录吧   ?   你调账是啥意思 。 之前做错了吗?  
2021-09-09 14:08:46
 你好;  不平衡; 去看看是不是结转的金额 和你申报金额不一致 ;是否有尾差差异   
2022-06-06 11:05:03
学员你好,每个月或者是年末将应交税费-应交增值税(销项)和应交税费-应交增值税(进项)相互结转,差额计入应交税费-应交增值税-转出未交增值税 在计提增值税时,借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 实际缴纳时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2018-01-17 11:01:04
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