- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2019-07-08 21:27
是当月做进项税额时,就是做进项税加计抵减
借:应交税费——应交增值税(加计抵减)
贷:营业外收入——减免税费
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
是当月做进项税额时,就是做进项税加计抵减
借:应交税费——应交增值税(加计抵减)
贷:营业外收入——减免税费
2019-07-08 21:27:19
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好!
借:预付账款15000
贷:银行存款15000
2020-01-09 17:18:38
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
借;固定资产清理 2.5 累计折旧 贷;固定资产
借;应付账款 2 其他应收款 贷;固定资产清理 2.5
2017-08-22 08:46:31
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
同学,你好,可以用现金冲掉。
借:库存现金50
贷:应收账款50
2022-04-06 18:14:53
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
借:其他应收款20000
贷:银行存款20000
借:银行存款18000
贷:应收账款 18000
相当于偿还了18000的欠款,实际现在还欠你们20000
2020-01-19 21:54:21
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
安静 追问
2019-07-08 21:40
江老师 解答
2019-07-08 22:01