- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-07-09 09:31
这个是代表发票还没有收到,等发票收到就是正数了
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还有我公司是一家投资公司出资的,从这家投资公司的法人个人帐户转到我公司的钱能不能做注册资金
2016-02-02 16:32:33

这个是代表发票还没有收到,等发票收到就是正数了
2019-07-09 09:31:58

您好
预先支付的时候计入的预付账款 后期收到发票 分期摊销的时候计入管理费用 冲减预付账款
借:预付账款
贷:银行存款
借:管理费用
贷:预付账款
2019-06-16 14:19:35

对的是的,是这么做的。
2022-03-31 15:32:38

你好,自己使用的那一部分还是做到管理费用里面的,然后你们租赁出去的,收到的做到了其他业务收入的话,别人使用的那一部分,你们支付的租金做到其他业务成本,借其他业务成本贷预付账款。
2022-04-25 09:29:24
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