送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-03-31 15:32

对的是的,是这么做的。

温暖的蚂蚁 追问

2022-03-31 15:33

好的,谢谢老师

郭老师 解答

2022-03-31 15:35

不用客气,工作愉快。

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相关问题讨论
您好 预先支付的时候计入的预付账款 后期收到发票 分期摊销的时候计入管理费用 冲减预付账款 借:预付账款 贷:银行存款 借:管理费用 贷:预付账款
2019-06-16 14:19:35
借:管理费用——房租 贷:预付账款 这个就是每月摊销的啊
2023-09-19 16:14:41
你好,同学是的是这样的,把发票放在后面做附件就可以了。
2021-04-02 14:47:51
你好,是的呢, 借预付账款,贷管理费用 摊销的时候再借管理费用,贷预付账款
2021-01-05 09:03:49
对的是的,是这么做的。
2022-03-31 15:32:38
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