- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-03-31 15:32
对的是的,是这么做的。
相关问题讨论
您好
预先支付的时候计入的预付账款 后期收到发票 分期摊销的时候计入管理费用 冲减预付账款
借:预付账款
贷:银行存款
借:管理费用
贷:预付账款
2019-06-16 14:19:35
借:管理费用——房租
贷:预付账款
这个就是每月摊销的啊
2023-09-19 16:14:41
你好,同学是的是这样的,把发票放在后面做附件就可以了。
2021-04-02 14:47:51
你好,是的呢,
借预付账款,贷管理费用
摊销的时候再借管理费用,贷预付账款
2021-01-05 09:03:49
对的是的,是这么做的。
2022-03-31 15:32:38
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
温暖的蚂蚁 追问
2022-03-31 15:33
郭老师 解答
2022-03-31 15:35