- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-03-31 15:32
对的是的,是这么做的。
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您好
预先支付的时候计入的预付账款 后期收到发票 分期摊销的时候计入管理费用 冲减预付账款
借:预付账款
贷:银行存款
借:管理费用
贷:预付账款
2019-06-16 14:19:35
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对的是的,是这么做的。
2022-03-31 15:32:38
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你好,自己使用的那一部分还是做到管理费用里面的,然后你们租赁出去的,收到的做到了其他业务收入的话,别人使用的那一部分,你们支付的租金做到其他业务成本,借其他业务成本贷预付账款。
2022-04-25 09:29:24
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借:管理费用——房租
贷:预付账款
这个就是每月摊销的啊
2023-09-19 16:14:41
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你好,同学是的是这样的,把发票放在后面做附件就可以了。
2021-04-02 14:47:51
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