- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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你好 借信用减值损失 贷坏账准备
2019-07-09 11:57:03
您好,您的意思是怎么做账吗?
2023-12-20 11:35:12
您好,代交时,借:其他应收款-代交社保人姓名,贷;现金或者银行存款。年底收回时,借;现金或者银行存款,代;其他应收款-代交社保人姓名。
计提时,企业部分时,借;管理费用-社保,贷;应付职工薪酬-社保。支付时,借;应付职工薪酬-社保,贷;现金或者银行存款。
个人部分不需要计提处理了。
2018-03-29 11:41:07
你好 借管理费用 贷应付职工薪酬 奖金 借 应付职工薪酬 贷银行存款 离职补偿也一样 只是明细科目不同
2019-01-04 15:47:54
借;研发费用 贷;应付职工薪酬
借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
你好,计提,发放可以这样做分录
2018-05-10 09:43:15
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