送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-07-09 14:36

是的
退货开红字信息表也用得到

???? ???? 顺其自然???? 追问

2019-07-09 14:41

谢谢老师,如果企业发生福利费并取得增值税专用发票时,将价税合计金额按部门计入相关费用类科目,这样就不会出现进项税额转出这个会计事项了。对吧

郭老师 解答

2019-07-09 14:59

建议做进项然后进项转出

???? ???? 顺其自然???? 追问

2019-07-09 15:15

为什么呢,老师

郭老师 解答

2019-07-09 15:26

形成滞留发票
要么直接问对方要普票

???? ???? 顺其自然???? 追问

2019-07-09 16:31

老师,我单位是小规模纳税人,购的生产设备对方开来的专票,我单位能用吧,请问账务处理怎么做谢谢。

郭老师 解答

2019-07-09 16:37

借固定资产贷银存
价税合计做账

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相关问题讨论
借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
对的,没错儿,就是你说的这么结转的。
2023-03-19 11:54:01
您好 就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
第三笔分录是:借:应交税费——未交增值税80000,贷:应交税费——应交增值税(转出未出未交增值税)80000
2017-11-01 19:04:01
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