- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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您好
请问您3月入账时候分录怎么写的
2019-07-09 15:25:37
你好,你好,
借:管理费用
贷:现金
借:管理费用 -
借:应交税费-应交增值税-减免税款
2019-11-11 13:18:53
你好!做分录按上个月处理的冲回就可以
2015-11-21 15:40:04
一、盘亏时:
1、批准前:
借:待处理财产损溢-待处理流动资产损溢
贷:库存现金
2、批准后:责任人的原因造成的损失
借:其他应收款
贷:待处理财产损溢-待处理流动资产损溢
3、无法查明原因的:
借:管理费用
贷:待处理财产损溢--待处理流动资产损溢
二、盘盈时:
1、批准前
借:库存现金
贷:待处理财产损溢-待处理流动资产损溢
2、查不出原因的
借:待处理财产损溢-待处理流动资产损溢
贷:营业外收入
3、查出原因
借:待处理财产损溢-待处理流动资产损溢
贷: 其他应付款
2019-09-18 10:49:35
借:营业外支出 500
借:其他应收款——XX员工 500
贷:主营业务收入
贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
同时结转成本
借:主营业务成本
贷:库存商品
2017-07-22 09:57:46
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