- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-07-09 15:31
你好 去冲你之前计提的社保费用
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你好 去冲你之前计提的社保费用
2019-07-09 15:31:43
你好,
可以不计提
或者计提后转入营业外收入科目
如果计提
借:管理费用等
贷:应付职工薪酬
借:应付职工工薪酬
贷:营业外收入
2020-03-29 15:35:21
你好,你上面分录就是企业负担的部分吗?
2020-04-10 12:14:05
你好,2402.78是企业负担的部分吗
你红冲就可以
借管理费用-2402.78贷应付职工薪酬-2402.78
2020-01-29 16:06:55
http://www.sohu.com/a/276498488_130887
可以看下这个政策
2020-01-09 11:33:34
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