- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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先要做借:待处理财产损益,货:原材料 把帐上和实物调平。
然后给领导说清楚后,领导给出处理意见,分清责任后,若是管理不善造成的存货盘亏,就计入管理费用。
2019-08-05 10:38:28

你好,是什么原因造成账实不符?你想问的问题具体是?
2019-07-09 15:47:36

你好,请问税账还是内账?
2019-07-10 09:06:30

你好 ; 你实际之前销售库存出去 ; 你们没有 用 进货的专票抵扣吗
2022-06-14 18:37:09

你好!确认无票收入或进行报废,报废需要企业所得税清单申报,具体看你们是什么行业
2020-08-08 16:12:58
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