送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-06-14 18:37

你好 ;     你实际之前销售库存出去 ; 你们没有 用  进货的专票抵扣吗   

上传图片  
相关问题讨论
先要做借:待处理财产损益,货:原材料 把帐上和实物调平。 然后给领导说清楚后,领导给出处理意见,分清责任后,若是管理不善造成的存货盘亏,就计入管理费用。
2019-08-05 10:38:28
你好,是什么原因造成账实不符?你想问的问题具体是?
2019-07-09 15:47:36
你好,借;待处理财产损益 贷;库存商品 借;其他应收款等科目 贷;待处理财产损益 这个谈不上有什么风险
2019-04-17 15:18:40
编调帐凭证,按实际库存进行调。
2015-10-31 14:11:12
你好,请问税账还是内账?
2019-07-10 09:06:30
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...