送心意

朴老师

职称会计师

2019-07-09 17:51

你提前扣了就计入其他应付款,下月交社保直接冲销

阿妹 追问

2019-07-09 18:03

老师,怎么直接冲销呢?
交社保时分录的借方其他应付款对应的金额是不是要和工资表里的社保一栏金额一致呢?可提前扣了,也不可能一致吧

朴老师 解答

2019-07-09 18:53

提前扣了只是其他应付款里多了你多扣的金额

阿妹 追问

2019-07-09 18:55

老师,怎么冲销,分录怎么做呢?

朴老师 解答

2019-07-09 19:18

比如说5月份扣社保多扣了一个月的,那就是再扣的时候社保不扣了,直接冲销就可以了
1.计提工资

借:××费用(管理/销售等) 
贷:应付职工薪酬——工资 

2 计提社保(企业部分)

借:××费用(管理/销售等)  
贷:应付职工薪酬——社保 

3 次月发放工资时 

借:应付职工薪酬——工资 
贷:其他应收款——社保(个人部分) 
应交税费——应交个人所得税 
库存现金/银行存款或现金 

4 上交杜保 

借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 
其他应收款——社保(个人部分) 
贷:银行存款或现金

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相关问题讨论
你提前扣了就计入其他应付款,下月交社保直接冲销
2019-07-09 17:51:48
个人承担的不用计提,如社保缴纳时借其他应收款――职工社保 发工资扣员工时 贷其他应收款――职工社保 这样就平了
2018-11-19 17:07:21
你看是不是发工资那个社保扣不对,你去查下
2019-06-11 10:13:59
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2019-10-12 09:59:41
计提:借:管理费用等 6356.7+6171.12+1600 贷:应付职工薪酬 6356.7+6171.12+1600,发放:借:应付职工薪酬 6356.7+6171.12+1600 贷:银行存款 6356.7+6171.12+1600-843.3-800 其他应付款843.3+800
2019-10-11 16:59:39
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