- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
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你好,把单位承担的计入工资总额里去,借应付职工薪酬 (含公司承担的社保和个税) 贷其他应收款-个人社保 (全部的) 贷应交税费-个人所得税 (全部的) 贷银行存款
2021-09-16 17:02:00

你好
计提工资,社保,借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬——工资,社保
缴纳社保,借;应付职工薪酬——社保,其他应收款(个人部分),贷;银行存款
计提个人所得税,借;应付职工薪酬——工资,贷;应交税费——个人所得税
缴纳个人所得税,借;应交税费——个人所得税,贷;银行存款
发放工资,扣除个人负担社保,借;应付职工薪酬——工资,贷;银行存款,其他应收款(个人部分)
2020-06-03 09:12:32

同学你好,只是少做了个税和社保吗?工资是否也有错误?
2019-03-05 09:55:01

一、计提工资
借:管理费用——工资
借:销售费用——工资
借:生产成本——直接人工
借:制造费用——工资
贷:应付职工薪酬——工资
二、计提社保
借:管理费用——社保
借:销售费用——社保
借:生产成本——直接人工
借:制造费用——社保
贷:应付职工薪酬——社保
三、个税不计提属于代扣代缴个税
四、发放工资
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——代扣个人社保
贷:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款
五、缴纳社保
借:应付职工薪酬——社保
贷:其他应收款——代保个人社保
贷:银行存款
六、交个税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款
2018-04-13 16:45:41

举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500
月头缴纳时会计分录为:
借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716
其他应收款--社会保险费(个人部分)279
贷:银行存款 995
月底计提会计分录为:
借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716
贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716
借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500
贷;应付职工薪酬-工资3500
个人部分从工资中扣回时,会计分录为:
借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500
贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279
应交税费--应交个人所得税 0
库存现金/银行存款 (实发数)3221
2017-12-20 08:33:06
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