- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-07-09 18:51
你好 你们是多退了 你可以次月不计提 把这部分退的冲掉即可
相关问题讨论
多退了是什么,6月份社保可以6月不计提,7月再摊销到费用吗,6月份数不知道啊
2019-07-09 20:21:34
这个根据实际情况决定吧,年末调整一次就可以了
2017-01-19 21:10:07
你好
计提,借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—社保
缴纳,借:应付职工薪酬—社保 ,其他应收款(个人负担部分), 贷:银行存款
2021-11-17 15:04:21
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的)
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的)
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款(个人负担的)
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷银行存款
2023-02-02 13:54:24
你好
借:营业外支出
贷:银行存款
计提的时候
借:管理费用等
贷:应付职工薪酬-社保和公积金
缴纳的时候
借:应付职工薪酬-社保和公积金
贷:银行存款
2021-10-20 14:15:55
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