老师:计提和缴纳社保的分录这样做对吗? 计提6月份社会保险费 借:管理费用-社保费 3,255.36 计提6月份社会保险费 贷:应付职工薪酬-社会保险费 3,255.36 缴纳6月份社会保险费 借:应付职工薪酬-社会保险费 3,255.36 缴纳6月份社会保险费 其他应收款-养老保险 1,137.00 缴纳6月份社会保险费 其他应收款-医疗保险 284 缴纳6月份社会保险费 贷:银行存款-建设银行 4,676.36
洋洋
于2023-07-05 13:35 发布 449次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好!
借:应付职工薪酬~社会保险费 838
其他应收款~职工社保393.09
贷:银行存款 个人部分
2020-04-15 06:48:49
同学,你好,最好不要,应付职工薪酬是来归集职工薪酬的,而且正常都要计提工资后再发放
2020-04-10 18:51:52
是的,企业部分的是这样做分录的
2020-04-16 14:43:26
你好 不对的 。 应该是 :借管理费用-社保贷应付职工薪酬-社保。 缴纳借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人社保贷银行存款
2021-02-05 11:27:04
也就是说,你之前计提的这个金额给他计提少了,那么你现在把这个差额给他补计提起来。跨年了,你这个费用类的科目,通过以前年度损益调整来进行替换。
2020-01-21 13:19:39
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